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Última atualização realizada em 26/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADILIO FLORIANO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7620 Data de lançamento: 03/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04/10/13, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIAO JUNTO A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 04/10/13, PARA LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA REUNIAO JUNTO A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA. 15,00
03/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 15,00
17/10/2013 Pagamento de Empenho 7620/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001959 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00