| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ALINE DE OLIVEIRA SOUZA |
| Número do empenho: | 771 | Data de lançamento: | 19/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPPRA 307/2013. | 458,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPPRA 307/2013. | 458,99 | ||
| 19/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 458,99 | ||
| 20/02/2013 | Pagamento de Empenho 771/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000034 | 458,99 | ||
| TOTAL | 458,99 | 458,99 | 458,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||