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Última atualização realizada em 21/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 773 Data de lançamento: 19/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPPRA 306/2013. 1.176,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ESTADUAL MODALIDADE FEAS/2012, ORDEM DE COMPPRA 306/2013. 1.176,80
19/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.176,80
20/02/2013 Pagamento de Empenho 773/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 00037 1.176,80
TOTAL 1.176,80 1.176,80 1.176,80
SALDO A PAGAR 0,00