| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 7760 | Data de lançamento: | 11/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA METALICA 400W, E REATOR METÁLICO 400W, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFLETORES DA PRAÇA CENTRAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2013. | 169,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA METALICA 400W, E REATOR METÁLICO 400W, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFLETORES DA PRAÇA CENTRAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2013. | 169,00 | ||
| 11/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 169,00 | ||
| 31/10/2013 | Pagamento de Empenho 7760/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850447 | 169,00 | ||
| TOTAL | 169,00 | 169,00 | 169,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||