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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7760 Data de lançamento: 11/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA METALICA 400W, E REATOR METÁLICO 400W, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFLETORES DA PRAÇA CENTRAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2013. 169,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE LAMPADA METALICA 400W, E REATOR METÁLICO 400W, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS REFLETORES DA PRAÇA CENTRAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2929/2013. 169,00
11/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 169,00
31/10/2013 Pagamento de Empenho 7760/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850447 169,00
TOTAL 169,00 169,00 169,00
SALDO A PAGAR 0,00