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Última atualização realizada em 10/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GJG COMERCIO E PREVENÇAO DE INCENDIOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7778 Data de lançamento: 14/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2935/2013. 7.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA NO GINÁSIO MUNICIPAL, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2935/2013. 7.640,00
14/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 7.640,00
11/11/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -50,00
11/11/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -50,00
14/11/2013 Pagamento de Empenho 7778/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851406 7.590,00
TOTAL 7.590,00 7.590,00 7.590,00
SALDO A PAGAR 0,00