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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LERIANA MARIA POTRICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 8074 Data de lançamento: 22/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 25 E 26/10/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO D VIAGEM Nº 66/2013. 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NOS DIAS 25 E 26/10/2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE SAUDE DO IDOSO, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO D VIAGEM Nº 66/2013. 25,00
22/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 25,00
25/10/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -12,55
25/10/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR. -12,55
31/10/2013 Pagamento de Empenho 8074/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001970 12,45
TOTAL 12,45 12,45 12,45
SALDO A PAGAR 0,00