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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALFREDO DE MOURA E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8121 Data de lançamento: 23/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, CFE LEI Nº 1663/2010, NOS DIAS 31/10 A 02/11/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 808,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IYS-0015, CFE LEI Nº 1663/2010, NOS DIAS 31/10 A 02/11/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 808,34
23/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 808,34
31/10/2013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8121/2013 ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172 808,34
TOTAL 808,34 808,34 808,34
SALDO A PAGAR 0,00