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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DIEGO GIOLO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8126 Data de lançamento: 23/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. TRANSP. ESCOLAR - QSEF
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL-QSEF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS IIQ-4607, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2970/2013. 218,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO MICROONIBUS PLACAS IIQ-4607, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2970/2013. 218,70
23/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 218,70
09/12/2013 ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER REALIZADA. -218,70
TOTAL 218,70 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 218,70