| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 8172 | Data de lançamento: | 25/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS NAS UBSs DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2985/2013. | 366,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2013 | EMPENHO PREVEIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, A SEREM UTILIZADOS NAS UBSs DO MUNICIPIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 2985/2013. | 366,95 | ||
| 25/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 366,95 | ||
| TOTAL | 366,95 | 366,95 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 366,95 | |||