| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL |
| Número do empenho: | 8187 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | INSS DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA, RECOLHIDA A MENOR NA GPS, COMPETENCIA 05/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2998/2013. | 40,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DIFERENÇA, RECOLHIDA A MENOR NA GPS, COMPETENCIA 05/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº2998/2013. | 40,15 | ||
| 29/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LIE N º 4320/64. | 40,15 | ||
| 04/11/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8187/2013 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL - 8494 | 40,15 | ||
| TOTAL | 40,15 | 40,15 | 40,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||