| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME |
| Número do empenho: | 8198 | Data de lançamento: | 29/10/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013, CONTRATO Nº32/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2997/2013. | 640,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013, CONTRATO Nº32/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2997/2013. | 640,45 | ||
| 29/10/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 640,45 | ||
| 14/11/2013 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2013 MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381 | 640,45 | ||
| TOTAL | 640,45 | 640,45 | 640,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||