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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8198 Data de lançamento: 29/10/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNATE INF - FEDERAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013, CONTRATO Nº32/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2997/2013. 640,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2013, CONTRATO Nº32/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº2997/2013. 640,45
29/10/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 640,45
14/11/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8198/2013 MARCOS ANTONIO JULKOSKI ME - 70381 640,45
TOTAL 640,45 640,45 640,45
SALDO A PAGAR 0,00