| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ADEOMAQ PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS |
| Número do empenho: | 825 | Data de lançamento: | 20/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS NA AREA RURAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 321/2013. | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS NA AREA RURAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 321/2013. | 240,00 | ||
| 20/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., | 240,00 | ||
| 28/02/2013 | Pagamento de Empenho 825/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002203 | 240,00 | ||
| TOTAL | 240,00 | 240,00 | 240,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||