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Última atualização realizada em 05/05/2026 às 05:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADEOMAQ PRODUTOS E MAQUINAS AGRICOLAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 825 Data de lançamento: 20/02/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS NA AREA RURAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 321/2013. 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUE SERÁ UTILIZADO NA LIMPEZA DAS RODOVIAS NA AREA RURAL NO INTERIOR DO MUNICIPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA 321/2013. 240,00
20/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 240,00
28/02/2013 Pagamento de Empenho 825/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002203 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00