| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EDIR MARCOS GASSEN - EPP |
| Número do empenho: | 8270 | Data de lançamento: | 04/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E GRAXAS, CFE CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº 47/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3022/2013. | 375,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, HIDRÁULICOS, TRANSMISSÃO E GRAXAS, CFE CONVITE Nº 03/2013, CONTRATO Nº 47/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3022/2013. | 375,20 | ||
| 04/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO AET. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 375,20 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Empenho 8270/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001999 | 375,20 | ||
| TOTAL | 375,20 | 375,20 | 375,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||