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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MONICA AIRES DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8286 Data de lançamento: 05/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 05/11/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA MATERIAIS, JUNTO A DIGIFRED. 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2013 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 05/11/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA MATERIAIS, JUNTO A DIGIFRED. 16,00
05/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 16,00
14/11/2013 Pagamento de Empenho 8286/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851406 16,00
TOTAL 16,00 16,00 16,00
SALDO A PAGAR 0,00