| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CDO PRODUTOS QUIMICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8369 | Data de lançamento: | 08/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 400L DE HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12%, PARA TRATAR AGUA JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2013. | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 400L DE HIPOCLORITO DE SODIO 10 A 12%, PARA TRATAR AGUA JUNTO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3051/2013. | 860,00 | ||
| 08/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 860,00 | ||
| 05/12/2013 | Pagamento de Empenho 8369/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851408 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||