| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARIO BARKI |
| Número do empenho: | 8412 | Data de lançamento: | 12/11/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 18/11/13, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO DA DENGUE VERÃO 2013/2014. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 12/11/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 17 A 18/11/13, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ENFRENTAMENTO DA DENGUE VERÃO 2013/2014. | 150,00 | ||
| 12/11/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 150,00 | ||
| 18/11/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO TER SIDO REALIZADA. | -150,00 | ||
| 18/11/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NAO TER SIDO REALIZADA. | -150,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||