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Última atualização realizada em 22/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ADILIO FLORIANO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8413 Data de lançamento: 12/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO PLACAS ISQ-8928, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 13,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2013 EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO PARA VEICULO PLACAS ISQ-8928, QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. 13,50
12/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 13,50
05/12/2013 Pagamento de Empenho 8413/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002003 13,50
TOTAL 13,50 13,50 13,50
SALDO A PAGAR 0,00