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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE LIR GRIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8472 Data de lançamento: 19/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IUX-1852, CFE LEI Nº 1663/10, NOS DIAS 28 E 29/11/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 613,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/11/2013 EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IUX-1852, CFE LEI Nº 1663/10, NOS DIAS 28 E 29/11/13, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE SOLICITAÇÃO ANEXA. 613,67
19/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 613,67
28/11/2013 Pagamento de Empenho 8472/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002670 613,67
TOTAL 613,67 613,67 613,67
SALDO A PAGAR 0,00