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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: D ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8479 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3099/2013. 754,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA DA LOCALIDADE DE ENCRUZILHADA GAUCHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3099/2013. 754,76
20/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 754,76
28/11/2013 Pagamento de Empenho 8479/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002671 754,76
TOTAL 754,76 754,76 754,76
SALDO A PAGAR 0,00