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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AUTO MECANICA PLANALTENSE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8486 Data de lançamento: 20/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA CARREGADOR WA180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3097/2013. 244,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA A MÁQUINA CARREGADOR WA180, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3097/2013. 244,42
20/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 244,42
05/12/2013 Pagamento de Empenho 8486/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850466 244,42
TOTAL 244,42 244,42 244,42
SALDO A PAGAR 0,00