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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERGIO JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8779 Data de lançamento: 26/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/12/13, E DIA 09/12/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPC/13,E ENCERRAMENTO DE MANDATO EXERCICIO/13, PARA MUNICIPIOS QUE DOTARAM O PCASP, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANT. VIAGEM Nº 076/13. 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/11/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/12/13, E DIA 09/12/13, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SIAPC/13,E ENCERRAMENTO DE MANDATO EXERCICIO/13, PARA MUNICIPIOS QUE DOTARAM O PCASP, CFE REQUISIÇÃO DE ADIANT. VIAGEM Nº 076/13. 150,00
26/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 150,00
05/12/2013 Pagamento de Empenho 8779/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002676 150,00
10/12/2013 despesa realizada a menor -43,25
10/12/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. -43,25
10/12/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA TER SIDO REALIZADA A MENOR. -43,25
TOTAL 106,75 106,75 106,75
SALDO A PAGAR 0,00