| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Número do empenho: | 880 | Data de lançamento: | 22/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMP E PROD. DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 354/2013. | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2013 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO, CFE. ORDEM DE COMPRA 354/2013. | 340,00 | ||
| 22/02/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 340,00 | ||
| 27/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 880/2013 MAXPLIN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - 66931 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||