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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OCIMAR CAGOL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8839 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Médio
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE ENSINO MÉDIO
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, CONTRATO Nº10/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2013. 808,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, CONTRATO Nº10/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3129/2013. 808,00
29/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 808,00
12/12/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8839/2013 OCIMAR CAGOL - 42161 808,00
TOTAL 808,00 808,00 808,00
SALDO A PAGAR 0,00