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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: MARIO RENATO CONTE ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8855 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND - ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, CONTRATO Nº15/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3121/2013. 3.037,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2013, CONTRATO Nº15/2013, E ORDEM DE COMPRA Nº3121/2013. 3.037,90
29/11/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.037,90
05/12/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -0,21
05/12/2013 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -0,21
12/12/2013 Pagamento de Empenho 8855/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000325 3.037,69
TOTAL 3.037,69 3.037,69 3.037,69
SALDO A PAGAR 0,00