| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ODONTOLOGIC |
| Número do empenho: | 8964 | Data de lançamento: | 05/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS ESFs DA CIDADE E FARINHAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3149/2013. | 467,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS DAS ESFs DA CIDADE E FARINHAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3149/2013. | 467,60 | ||
| 05/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 467,60 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃOTOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFETIVAÇÃO. | -467,60 | ||
| 27/12/2013 | ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A SUA EFETIVAÇÃO. | -467,60 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||