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Última atualização realizada em 25/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 933 Data de lançamento: 22/02/2013
Tipo de empenho: RPPS DO EXERCICIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Fundo de Previdencia Social do Municipio
Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Projeto / Atividade: MANUT. DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM
Conta de Despesa: 3390.05.51.01.00.00 - PESSOAL ATIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA FAPSEM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2013 223,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2013 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E OU SUBSIDIOS AO SERVIDORES MUNICIPAIS RELATIVO A FOLHA DO MÊS FEVEREIRO/2013 223,75
22/02/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 223,75
27/02/2013 Pagamento de Empenho 933/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000005 223,75
TOTAL 223,75 223,75 223,75
SALDO A PAGAR 0,00