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Última atualização realizada em 17/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: AIRTON JOSE SARTORI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9453 Data de lançamento: 13/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3169/2013. 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2013 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO CAMINHAO BASCULANTE PLACAS IQB-4887, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3169/2013. 89,00
13/12/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 89,00
26/12/2013 Pagamento de Empenho 9453/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002597 89,00
TOTAL 89,00 89,00 89,00
SALDO A PAGAR 0,00