| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AMARILDO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 9529 | Data de lançamento: | 16/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, LEVAR O CONSELHO TUTELAR, NA DATA DE 16/12/13. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CHAPECO-SC, LEVAR O CONSELHO TUTELAR, NA DATA DE 16/12/13. | 20,00 | ||
| 16/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 20,00 | |||