| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9611 | Data de lançamento: | 18/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2013, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 5.519,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2013 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES 12/2013, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE. | 5.519,65 | ||
| 18/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº4320/64. | 5.519,65 | ||
| 23/12/2013 | Pagamento de Empenho 9611/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002592 | 5.519,65 | ||
| TOTAL | 5.519,65 | 5.519,65 | 5.519,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||