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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9615 Data de lançamento: 18/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONE (55) 3796-1107, 3796-1159, 3796-1020. 314,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONE (55) 3796-1107, 3796-1159, 3796-1020. 314,59
18/12/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LE Nº4320/64. 314,59
23/12/2013 Pagamento de Empenho 9615/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002593 314,59
TOTAL 314,59 314,59 314,59
SALDO A PAGAR 0,00