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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Dados do Empenho
Número do empenho: 9656 Data de lançamento: 20/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONES: (55) 96286630, 96502187, 96535663, 96880828, 96889663, 96935059, 96978922, 97127122, 99284714, 99413246, 99709145, 96471409, 96530965, 96864287, 96885924, 96905069, 96946351, 96983644, 99358358, 99481619, 99904396. 1.008,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 12/2013, FONES: (55) 96286630, 96502187, 96535663, 96880828, 96889663, 96935059, 96978922, 97127122, 99284714, 99413246, 99709145, 96471409, 96530965, 96864287, 96885924, 96905069, 96946351, 96983644, 99358358, 99481619, 99904396. 1.008,81
20/12/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 1.008,81
26/12/2013 Pagamento de Empenho 9656/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002597 1.008,81
TOTAL 1.008,81 1.008,81 1.008,81
SALDO A PAGAR 0,00