| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 9676 | Data de lançamento: | 20/12/2013 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2013. | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2013 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO LEGAL DO AVISO DE REVOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº 05/2013, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3238/2013. | 70,00 | ||
| 20/12/2013 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 70,00 | ||
| 27/12/2013 | Pagamento de Empenho 9676/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851421 | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||