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Última atualização realizada em 28/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9700 Data de lançamento: 24/12/2013
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A MUNICIPES, CFE CONTRATO, RFE. MES DE DEZEMBRO/2013. 309,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/12/2013 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS A MUNICIPES, CFE CONTRATO, RFE. MES DE DEZEMBRO/2013. 309,50
24/12/2013 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 309,50
27/12/2013 Pagamento de Empenho 9700/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000299 309,50
TOTAL 309,50 309,50 309,50
SALDO A PAGAR 0,00