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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1433 Data de lançamento: 26/02/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº05/2014. 435,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº05/2014. 435,20
26/02/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 435,20
13/03/2014 Pagamento de Empenho 1433/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002122 435,20
TOTAL 435,20 435,20 435,20
SALDO A PAGAR 0,00