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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SURGILDO SETEMBRINO WENGINOVICZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 1767 Data de lançamento: 20/03/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº06/2014. 164,67

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2014, E CONTRATO Nº06/2014. 164,67
20/03/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 164,67
25/03/2014 Pagamento de Empenho 1767/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002811 164,67
25/03/2014 despesa paga indevidamente -164,67
27/03/2014 Pagamento de Empenho 1767/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002814 164,67
TOTAL 164,67 164,67 164,67
SALDO A PAGAR 0,00