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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3157 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1131/2014. 43.869,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1131/2014. 43.869,00
30/04/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 43.869,00
05/06/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3157/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851523 43.437,00
22/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -432,00
22/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -432,00
TOTAL 43.437,00 43.437,00 43.437,00
SALDO A PAGAR 0,00