| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JK PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3172 | Data de lançamento: | 30/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPEHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1135/2014. | 21.499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2014 | EMPEHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1135/2014. | 21.499,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. | 21.499,00 | ||
| 29/05/2014 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002165 | 20.318,00 | ||
| 16/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA NA SUA TOTALIDADE | -1.181,00 | ||
| 16/12/2014 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA NA SUA TOTALIDADE. | -1.181,00 | ||
| TOTAL | 20.318,00 | 20.318,00 | 20.318,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||