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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JK PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3172 Data de lançamento: 30/04/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPEHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1135/2014. 21.499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2014 EMPEHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº 50/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1135/2014. 21.499,00
30/04/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 21.499,00
29/05/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3172/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002165 20.318,00
16/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA NA SUA TOTALIDADE -1.181,00
16/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA NA SUA TOTALIDADE. -1.181,00
TOTAL 20.318,00 20.318,00 20.318,00
SALDO A PAGAR 0,00