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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3455 Data de lançamento: 15/05/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS E REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014, CONTRATO Nº 29/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1301/2014. 11.403,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/05/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E CONSERTOS DE BUEIROS E REDES DE ESGOTO DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2014, CONTRATO Nº 29/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1301/2014. 11.403,50
15/05/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 11.403,50
29/05/2014 Pagamento de Empenho 3455/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850200 11.403,50
TOTAL 11.403,50 11.403,50 11.403,50
SALDO A PAGAR 0,00