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Última atualização realizada em 14/05/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: J. K. ALMEIDA & CIA. LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4583 Data de lançamento: 24/06/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1725/2014. 3.775,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CONVÊNIO FENAES COM O GOVERNO FEDERAL, NA MODALIDADE PAIF, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 23/2014, CONTRATO Nº 102/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1725/2014. 3.775,56
09/07/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.864,26
17/07/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4583/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850069 1.864,26
27/08/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 118,17
04/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4583/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850076 118,17
08/09/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 475,32
11/09/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4583/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850078 475,32
23/10/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.230,31
30/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4583/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850083 1.230,31
22/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NAO SER REALIZADA EM SUA TOTALIDADE. -87,50
TOTAL 3.688,06 3.688,06 3.688,06
SALDO A PAGAR 0,00