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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ACLARA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4957 Data de lançamento: 10/07/2014
Tipo de empenho: EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENT PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DIGITAIS, MONITOR 2.7", PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 109/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2014. 0,00 934,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CAMARAS DIGITAIS, MONITOR 2.7", PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 109/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1945/2014. 934,00
17/07/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 934,00
07/08/2014 Pagamento de Empenho 4957/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000002 934,00
TOTAL 934,00 934,00 934,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.