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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELI HAIDUK RIGO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4961 Data de lançamento: 10/07/2014
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT CONVÊNIO SEC TRAB CID ASSIST SOCIAL
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 24 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS INFANTIL, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 111/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1949/2014. 0,00 793,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESA E CADEIRAS INFANTIL, PARA ATENDER AO FEAS/2014, CFE. PREGÃO ELETRONICO Nº 24/2014, CONTRATO Nº 111/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 1949/2014. 793,40
25/08/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 793,40
28/08/2014 Pagamento de Empenho 4961/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000006 793,40
TOTAL 793,40 793,40 793,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.