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Última atualização realizada em 09/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6161 Data de lançamento: 28/08/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 36 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 36/2014, CONTRATO Nº 139/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2488/2014. (CONTRAPARTIDA AEE) 1.318,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MERENDA ESCOLAR COM ENTREGA PARCELADA, CFE. PREGAO ELETRONICO Nº 36/2014, CONTRATO Nº 139/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2488/2014. (CONTRAPARTIDA AEE) 1.318,04
04/09/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 1.318,04
11/09/2014 Pagamento de Empenho 6161/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003155 1.318,04
TOTAL 1.318,04 1.318,04 1.318,04
SALDO A PAGAR 0,00