| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 6876 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº51/2014, 1º ADITIVO, DE ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2014. | 355,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº51/2014, 1º ADITIVO, DE ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2014. | 355,00 | ||
| 20/10/2014 | LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 | 355,00 | ||
| 23/10/2014 | Pagamento de Empenho 6876/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002333 | 355,00 | ||
| TOTAL | 355,00 | 355,00 | 355,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||