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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6876 Data de lançamento: 26/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº51/2014, 1º ADITIVO, DE ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2014. 355,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº51/2014, 1º ADITIVO, DE ORDEM DE COMPRA Nº 2830/2014. 355,00
20/10/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 355,00
23/10/2014 Pagamento de Empenho 6876/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002333 355,00
TOTAL 355,00 355,00 355,00
SALDO A PAGAR 0,00