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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA -EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 699 Data de lançamento: 31/01/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2013 E CONTRATO Nº123/2013. 303,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10, PARA VAN PLACAS ITQ-3411, DA SMS, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 19/2013 E CONTRATO Nº123/2013. 303,36
31/01/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 303,36
06/02/2014 Pagamento de Empenho 699/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002077 303,36
TOTAL 303,36 303,36 303,36
SALDO A PAGAR 0,00