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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7032 Data de lançamento: 30/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2906/2014. 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2014 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 2906/2014. 3.000,00
07/10/2014 liquidado nesta data 3.000,00
09/10/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7032/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003221 849,68
06/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7032/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851593 936,96
04/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7032/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003367 830,48
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7032/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850015 382,88
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00