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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7035 Data de lançamento: 30/09/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2598/2014. 177,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2014 EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº 2598/2014. 177,76
30/09/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 177,76
09/10/2014 Pagamento de Empenho 7035/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003221 177,76
TOTAL 177,76 177,76 177,76
SALDO A PAGAR 0,00