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Última atualização realizada em 13/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7235 Data de lançamento: 09/10/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 9 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3039/2014. 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2014 EMPENHO PREVIO PARA FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA IMPRESSÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, CFE. CARTA CONVITE Nº 09/2014, CONTRATO Nº 87/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3039/2014. 3.200,00
31/10/2014 liquidado nesta data 3.200,00
06/11/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7235/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851593 963,60
04/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7235/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003367 866,88
19/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -549,20
19/12/2014 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA SER REALIZADA A MENOR. -549,20
22/12/2014 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7235/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850015 820,32
TOTAL 2.650,80 2.650,80 2.650,80
SALDO A PAGAR 0,00