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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7726 Data de lançamento: 29/10/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA CESSAO DIREITO DE USO, MANUT E ASSIST. TEC. ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, D.E.S. 3.475,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2014 EMPENHO PARA CESSAO DIREITO DE USO, MANUT E ASSIST. TEC. ATUAL. VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TOMADA DE PREÇO Nº05/14, CONTRATO 166/14, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/14, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO MUNICIPAL, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, D.E.S. 3.475,56
29/10/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 3.475,56
13/11/2014 Pagamento de Empenho 7726/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003302 3.475,56
TOTAL 3.475,56 3.475,56 3.475,56
SALDO A PAGAR 0,00