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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOAÇABA PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7879 Data de lançamento: 05/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3350/2014. 6.746,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2014 EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, E CÂMARAS DE AR, COM ENTREGA PARCELADA, CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 12/2014, CONTRATO Nº51/2014, E ORDEM DE COMPRA Nº 3350/2014. 6.746,00
10/11/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 6.746,00
13/11/2014 Pagamento de Empenho 7879/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 003301 6.746,00
TOTAL 6.746,00 6.746,00 6.746,00
SALDO A PAGAR 0,00