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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8002 Data de lançamento: 11/11/2014
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº66/2014, MES 11/2014 2.184,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2014 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO EM EMISSORA DE RADIO PARA DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICIPIO, CONF.CONTRATO Nº66/2014, MES 11/2014 2.184,00
11/11/2014 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. 2.184,00
04/12/2014 Pagamento de Empenho 8002/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003358 2.184,00
TOTAL 2.184,00 2.184,00 2.184,00
SALDO A PAGAR 0,00